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大东南:拟续聘立信会计师事务所为2024年度财政审计及内部操控审计组织

  原标题:大东南:拟续聘立信会计师事务所为2024年度财政审计及内部操控审计组织

  金融界3月14日音讯,大东南公告称,公司于2024年3月13日举行第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议经过《关于聘任2024年度财政审计和内部操控审计组织的方案》,并将该方案提交股东大会审议,拟续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信事务所”)作为公司2024年度财政审计及内部操控审计组织,聘任期一年。

  立信事务地点担任公司2023年度审计组织期间,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的作业原则,较好地完成了公司2023年度财政陈述审计的各项作业,出具的各项陈述客观、真实地反映了公司的财政状况和运营效果,满意了公司年度审计等作业的要求。在审计作业中,立信事务所实在履行了作为审计组织的责任,并能够与公司审计委员会保持着顺利的事务交流。

  一起,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并赞同董事会授权公司管理层依据2024年度详细审计事务状况与立信事务所洽谈确认审计费用。